大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了.如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核.
一、反结账
1.进入结账界面,选中需要反结账的月份
2.按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn键)
3.输入口令,点击确定(这里的口令是登录系统的密码.我这里用demo登录的,密码是默认的DEMO)
反结账成功后,是否结账这里的”Y”会消失
二、反记账
1.点击左侧实施导航图标
2.在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正
3.选择恢复方式,点击确定
4.输入口令,点击确定
三、反审核
1.以审核人身份登录系统(审核界面能看到审核人名字)
2.选择范围
3.选中要反审的凭证,点击弃审
至此,就能正常修改凭证了
注意:如果修改的凭证影响损益科目,需要删除损益结转凭证重新生成.
用友软件UFO报表设置
1、报表处理:启动UFO创建空白报表–格式菜单下–报表模板–数据–关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)–编辑菜单–追加表页
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3、舍位平衡公式:数据–编辑公式–舍位公式–舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100.–舍位计算时–数据–舍位平衡
4、查看报表公式:数据–公式列表框–导入(可导入其他文件中的报表公式–导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、报表审核:数据–审核
6、表页管理:增加表页–编辑–插入–表页;追加表页:编辑–追加–表页;删除表页:编辑–删除–表页;表页顺序:数据–排序–表页;表页交换:编辑–交换–表页;查找表页:编辑–查找
用友已经审核的凭证怎么修改?小编已经在上文为大家解读完毕了.用友软件是财务的主要软件之一,熟练掌握软件的操作方法对于我们提高业务能力来说,事半功倍.更多关于财务软件使用的干货和技巧,请敬关注我们后续的更新~