3月报2月增值税申报错误,现在还在申报期内,怎么办

如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报.

如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可.

发生增值税申报数据错误时,可以这样处理:

1、作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;

2、如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案.

3、由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解.

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增值税申报错误后怎么做申报更正?

申报错误后是可以更正的,按照以下步骤进行

1、打开网上电子申报界面,

2、接着点击菜单

3、点击文件

4、点击更正申报填写

5、在”更正申报填写”页面选择需要更正的报表,点击更正

6、更正完成后,在发送界面出现备注为”更正申报”的报表,发送即可

7、在申报界面查看更正申报结果

3月报2月增值税申报错误,现在还在申报期内,怎么办?通过上文小编老师提及到的相关介绍资料,学员们应该非常清楚企业发生上个月增值税申报错误是怎么处理.并且上文罗列了3种办法来处理的,如果你们对此内容还有什么其他的问题需要咨询,小编老师建议你们可以来本网站上进行免费学习.