1.金蝶k3初始数据的年初数如何计算?有应收账款,预收账款,应付账款

年初数的公式设置比如货币资金=ACCT(“1001:1012″,”C”,””,0,”1″,”1″,””)和=ACCT(“1001:1012″,”C”,””,0,”0″,”0″,””)最后3个分别代表会计年度、开始期间、结束期间0是缺损值,在计算时会被替换的。

你点到公式取数参数时,里面有缺损年度,开始期间,结束期间,如果填入数值,就代替了公式中的0去计算。那么年初时为啥是0、1、1呢,因为年初数就是每年1月份的的期数数字,期末数为啥是.0、0、0呢,就说明这个在公式取数参数中设定后再去计算。

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金蝶资产负债预收账款取数(金蝶k3初始数据的年初数如何计算?有应收账款,预收账款,应付账款)-编程日记

2.金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的

一、金蝶财务软件中资产负债表的应收、应付、预付、预收账款项目公式为 1、应收账款项目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额;公式为ACCT(“1122″,”JY”,””,0,0,0,””)+ACCT(“2203″,”JY”,””,0,0,0,””) 2、预付账款项目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额;公式为ACCT(“1123″,”JY”,””,0,0,0,””)+ACCT(“2202″,”JY”,””,0,0,0,””) 有计提坏账准备的,上述公式中还应当减去相应的坏账准备金额。

3、应付账款项目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额;(ACCT(“1123″,”DY”,””,0,0,0,””)+ACCT(“2202″,”DY”,””,0,0,0,””) 4、预收账款项目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额;公式为(ACCT(“1122″,”DY”,””,0,0,0,””)+ACCT(“2203″,”DY”,””,0,0,0,””) 二、按照《企业会计准则-应用指南》(财务报表列报)规定,资产负债表中的 1、“应收账款”项目,应根据“应收账款”和“预收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列; 2、“预付款项”项目,应根据“预付账款”和“应付账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”科目中有关预付款职计提的坏账准备期末余额后的金额填列; 3、“应付账款”项目,应根据“应付账款”和“预付账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列; 4、“预收款项”项目,应根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列。

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3.怎样将金蝶软件中的资产负债表里如何导入数据

将金蝶软件中的资产负债表里如何导入数据有三种方法:

第一种方法,如果是其他财务软件中引入则可能需要做金蝶的二次开发。

第二种方法,.金蝶K/3系统有自带的报表模版,依次点击财务会计-报表-(行业)新企业会计准则-新会计准则资产负债表,双击点开,再点击文件-另存为,然后退出重新点击财务会计-报表-(性质)报表-资产负债表,这个就是您自己的报表了。

第三种方法,从其他账套引入,比如从A账套引入到B账套,先登录A账套打开报表点击文件-引出报表,再打开B账套新建报表文件点击文件-引入文件保存即可。

4.金蝶KIS记账王关于资产负债表的公式

楼主,你好!这个问题还是比较简单的。

操作方法如下: 打开资产负债表,并把公式清空。点击FX按钮(函数按钮),根据向导来设置公式。

应收账款的期末余额取数=应收账款科目的期末借方余额+预收账款科目的期末借方余额,公式=ACCT(“1122″,”JY”,””,0,0,0,””)+ACCT(“2203″,”JY”,””,0,0,0,””)。应付账款的期末余额取数=应付账款科目的期末贷方余额+预付账款科目的期末贷方余额,公式=ACCT(“2202″,”DY”,””,0,0,0,””)+ACCT(“1123″,”DY”,””,0,0,0,””)。

其实也可以参考会计基础书本上的财务报表的项目填列原理。 以上,希望能帮助到你。

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