[概述]
可以,在客户基础资料中收款条件输入代码并用“,”隔开进行维护
[操作步骤]
1、使用具有基础资料操作权限的用户登录K/3主控台,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击明细功能[客户];
2、找到具体客户双击打开,点击应收应付资料页签,输入具体的收款条件代码,需要输入多个收款条件就用逗号进行隔开。