答:可以冲回的,可以这样调整:
借:管理费用-某种社保
贷:应付职工薪酬-某种社保
即使结转了,它会减少你当期的管理费用的。
【多计提社保的相关问题】:
上月多计提的社保费应该怎么做账?
答:上个月肯定是做借费用,贷应付,那么有2种方法:
1,把上个月的那笔分录全部红字冲销,然后按照这个月正确的做:
借:费用;
贷:银行;
2,把差额部分红字冲销:
借:费用 红字/负数;
贷:应付 红字/负数。
以上内容就是关于上月多计提的社保费用应该怎么处理的相关问题,对此大家是否还存在什么疑问吗?若还有不明白的地方可以向会计实务大全网提问,本文到此结束。
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