多计提的社保怎么处理?

答:可以冲回的,可以这样调整:

借:管理费用-某种社保

贷:应付职工薪酬-某种社保

即使结转了,它会减少你当期的管理费用的。

【多计提社保的相关问题】:

上月多计提的社保费应该怎么做账?

答:上个月肯定是做借费用,贷应付,那么有2种方法:

1,把上个月的那笔分录全部红字冲销,然后按照这个月正确的做:

借:费用;

贷:银行;

2,把差额部分红字冲销:

借:费用 红字/负数;

贷:应付 红字/负数。

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