解决方案: 【操作步骤】 1、点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖结账〗→〖凭证摊销〗; 2、进入凭证摊销的界面中,点编辑,新增方案,录入方案名称例如为无形资产摊销,待摊销科目为累计摊销或者其他符合会计要 ...
解决方案: 【概述】两个模块都需要有数据,可以在固定资产模块新增初始化的卡片,然后将固定资产卡片数据传递到总账模块即可。 ...
解决方案: 【概述】 若资产总额与暂估金额一致,则不需要处理;若资产总额与暂估金额不一致,则变动固定资产卡片调整固定资产原值,由于当前变动固定资产下期生效,若需要调整累计折旧,则可计提完折旧后在折旧 ...
期末结账 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。 ...
解决方案: 【功能说明】  1、若在新建账套时选择【财务与业务结合使用】,通过【凭证制作】功能实现传递总账。 ...
解决方案: 【原因分析】商贸标准版没有固定资产模块;商贸高级版:固定资产卡片在固定资产模块新增完毕后,需要在账务处理中手工录入凭证,否则科目余额中将不能取数。 ...
一、基本信息1、部门及员工的添加1.1增加部门操作步骤—基础设置—部门:点新增,输入部门编码及部门名称,点保存,如果存在二级部门的话,部门编码级次设置明显一点,上级部门一定要选。 ...
解决方案: 【原因分析】 总账凭证引入出纳系统后,系统自动将同一日期按照凭证字的拼音首字母顺序进行排序,那么就导致凭证付字靠前,凭证收字靠后。 ...
解决方案: 【原因】因为往来科目的科目属性中勾选了【往来业务核算】的选项,则在进行总账科目初始数据录入的时候,必须录入相关业务的“业务发生时间”,它所对应的是初始应收单据上的“单据日期”与“财务日期 ...
解决方案: 【解析】 勾选参数“结账与总账期间同步”后,必须要先把应收款管理、应付款管理模块结账之后,总账模块才能进行结账。应收应付都有这个参数。 ...
解决方案: 【概述】容易导致对账不平,建议做凭证的关联。  方法一:建议在【编辑】-【凭证信息】进行凭证与单据关联。 ...
解决方案: 【原因】 固定资产初始化卡片中的固定资产科目或者累计折旧科目填入错误,填成了管理费用导致的。 ...
解决方案: 应收款管理模块确认的坏账不会传递到总账,只有在【财务会计】-【总账】-【往来】-【往来对账单】中确认坏账后,【坏账明细表】中才会有数据。 ...
【解决方案】 依次单击【财务会计】-【现金管理】-【总账数据】-【与总账对账】,运用上方【自动查找】的功能; (基本前提条件:币别相同而且原币金额相等;综合币科目的基本条件是本位币金额相等,并且过 ...
解决方案: 【概述】 期末调汇的凭证,即使没有进行登账,也不会影响银行存款与总账对账的平衡。 ...

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